PEMERIKSAAN INTERNAL ATAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA PT SURYA JAYA SURABAYA

ROVITALIA, HENYKE (2016) PEMERIKSAAN INTERNAL ATAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA PT SURYA JAYA SURABAYA. Diploma thesis, STIE MAHARDHIKA SURABAYA.

[img] Text
11310202 - ABSTRAK HENYKE ROVITALIA.pdf

Download (23kB)
[img] Text
11310202 - BAB I HENYKE ROVITALIA.pdf

Download (152kB)

Abstract

Penelitian dilakukan pada PT Surya Jaya Surabaya, dari bulan Oktober 2015 dan Nopember 2015. Terdapat 2 variabel penelitian, yakni variabel Pemeriksaan internal atas penerimaan dan pengeluaran kas (X) dan variabel efektivitas pengendalian intern (Y). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas dan pemeriksaan internal atas kas yang efektif serta untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara pemeriksaan penerimaan dan pengeluaran kas terhadap efektivitas pengendalian internal. Jenis data dalam penelitian ini bersifat data primer dan data sekunder, data primer berupa penyebaran kuesioner kepada sampel penelitian yang berjumlah 30 orang. Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah tersedia khususnya tentang data kas penerimaan dan pengeluaran. Metode analisis data menggunakan perhitungan analisis korelasi berganda, Uji t, Uji Koefesien Determinasi dan Uji regresi dengan bantuan software SPSS versi 13.0 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 40% pemeriksaan internal berperan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas. Terdapat hubungan dan pengaruh yang kuat dan signifikan antara variabel pemeriksaan intern terhadap efektivitas pengendalian intern. Hal itu dibuktikan dengan perolehan nilai r sebesar 0.649 dan nilai regresi Y = 19.277 + 0.462 X, serta nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel. Dengan demikian Hipotesis penelitian yang diterima adalah terdapat korelasi yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Kata Kunci : Pemeriksaan Internal, Penerimaan & Pengeluaran Kas

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pemeriksaan Internal, Penerimaan & Pengeluaran Kas
Subjects: Akuntansi
Divisions: S1 Akuntansi
Depositing User: Unnamed user with email Lib.stiemahardhika@gmail.com
Date Deposited: 23 Sep 2019 08:24
Last Modified: 07 Dec 2020 07:41
URI: http://repository.mahardhika-library.id/id/eprint/697

Actions (login required)

View Item View Item